Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-322.524,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-322.524,52 €
88,52%
-31.693,55 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-31.693,55 €
8,70%
-10.126,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.126,16 €
2,78%
-19,43 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19,43 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -322.524,52 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -31.693,55 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.126,16 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -19,43 €
  • Summe
    -364.363,66 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14,99 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
509,29 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
524,28 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-364.363,66 €
20: Verwaltungsergebnis
-363.839,38 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-363.839,38 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-363.839,38 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-14.807,68 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-378.647,06 €