Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-142.161,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-142.161,09 €
81,01%
-22.748,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.748,16 €
12,96%
-10.543,26 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.543,26 €
6,01%
-28,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28,64 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 19,04 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 263,11 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 282,15 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -175.481,15 € |
20: Verwaltungsergebnis | -175.199 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -175.199 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -175.199 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.143,75 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -193.342,75 € |