Sozialplanung

Haushaltsdiagramm

-377.210,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-377.210,93 €
92,69%
-18.573,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.573,84 €
4,56%
-11.181,24 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.181,24 €
2,75%
-7,61 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7,61 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -377.210,93 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -18.573,84 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.181,24 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -7,61 €
  • Summe
    -406.973,62 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
15,04 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
13.480,51 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.495,55 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-406.973,62 €
20: Verwaltungsergebnis
-393.478,07 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-393.478,07 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-393.478,07 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-33.421,43 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-426.899,50 €