Sozialplanung
Haushaltsdiagramm
-377.210,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-377.210,93 €
89,71%
-18.573,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.573,84 €
4,42%
13.480,51 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
13.480,51 €
3,21%
-11.181,24 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.181,24 €
2,66%
15,04 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
15,04 €
0,00%
-7,61 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7,61 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 15,04 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 13.480,51 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 13.495,55 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -406.973,62 € |
20: Verwaltungsergebnis | -393.478,07 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -393.478,07 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -393.478,07 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -33.421,43 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -426.899,50 € |