Wirtschaftsfördermaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-364.695,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-364.695,42 €
65,18%
-104.097,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-104.097,04 €
18,61%
-69.317,01 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-69.317,01 €
12,39%
-21.350,64 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-21.350,64 €
3,82%
-49,23 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-49,23 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 453,60 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.953,60 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -559.509,34 € |
20: Verwaltungsergebnis | -554.555,74 € |
23: Finanzergebnis | 18,96 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -554.536,78 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -554.536,78 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.491,42 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -571.028,20 € |