Wirtschaftsfördermaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-379.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-379.100 €
47,87%
-295.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-295.200 €
37,28%
-87.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-87.600 €
11,06%
-30.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-30.000 €
3,79%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -379.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -295.200 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -87.600 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -30.000 €
  • Summe
    -791.900 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.600 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
400 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-791.900 €
20: Verwaltungsergebnis
-788.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-788.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-788.900 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-26.800 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-815.700 €