Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-3.470.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-3.470.900 €
88,82%
-339.600 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-339.600 €
8,69%
-64.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-64.400 €
1,65%
-18.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.000 €
0,46%
-14.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.800 €
0,38%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 30.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 1.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 673.700 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 704.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.907.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.203.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.203.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.203.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.216.500 € |