Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-2.676.345,22 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.676.345,22 €
97,00%
-46.341,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-46.341,70 €
1,68%
-15.626,25 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.626,25 €
0,57%
-11.251,09 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.251,09 €
0,41%
-9.599,30 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-9.599,30 €
0,35%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2,12 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 56.953,19 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 554.559,97 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 45,40 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 611.560,68 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.759.163,56 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.147.602,88 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.147.602,88 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.147.602,88 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.360,69 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.154.963,57 € |