Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 275.807
-1,15 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,15 €
84,83%
-0,19 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,19 €
13,86%
-0,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,02 €
1,17%
0 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,15 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,19 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,02 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0 €
  • Summe
    -1,36 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,36 €
20: Verwaltungsergebnis
-1,36 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1,36 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1,36 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,05 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1,41 €