Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-314.573,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-314.573,70 €
86,69%
-33.038,64 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-33.038,64 €
9,10%
-14.742,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.742,78 €
4,06%
451,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
451,80 €
0,12%
-62,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62,04 €
0,02%
4,38 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4,38 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4,38 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 451,80 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 456,18 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -362.417,16 € |
20: Verwaltungsergebnis | -361.960,98 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -361.960,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -361.960,98 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.079,72 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -378.040,70 € |