Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-206.919,65 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-206.919,65 €
79,14%
-45.516,24 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.516,24 €
17,41%
-8.640,61 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.640,61 €
3,30%
328,92 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
328,92 €
0,13%
36,97 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
36,97 €
0,01%
-9,58 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9,58 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 36,97 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 328,92 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 365,89 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -261.086,08 € |
20: Verwaltungsergebnis | -260.720,19 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -260.720,19 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -260.720,19 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.525,20 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -272.245,39 € |