Erziehungsberatungsstellen
Haushaltsdiagramm
-706.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-706.800 €
94,24%
-23.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-23.200 €
3,09%
-20.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
2,67%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 73.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 20.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 300 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 93.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -750.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -656.500 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -656.500 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -656.500 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -70.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -727.000 € |