Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen / Tagespflege
Haushaltsdiagramm
-3.200.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-3.200.000 €
67,34%
-902.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-902.100 €
18,98%
-557.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-557.000 €
11,72%
-83.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-83.300 €
1,75%
-9.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.000 €
0,19%
-800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-800 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 290.900 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 730.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 750.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.790.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.752.200 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.961.300 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.961.300 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.961.300 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -84.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.045.700 € |