Sozialplanung

Haushaltsdiagramm

-401.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-401.700 €
80,89%
66.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
66.500 €
13,39%
-17.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.200 €
3,46%
-11.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.000 €
2,22%
200 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
200 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -401.700 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    66.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    200 €
  • Summe
    -363.200 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
66.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-429.900 €
20: Verwaltungsergebnis
-363.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
66.700 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-429.900 €
26: Ordentliches Ergebnis
-363.200 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-363.200 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-29.300 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-392.500 €