Schulen und Gebäude

Haushaltsdiagramm

-16.894.800 €
Betrieb von Grundschulen
03.05.0100 Betrieb von Grundschulen
-16.894.800 €
19,18%
-12.448.600 €
Schulverwaltung
03.65.2000 Schulverwaltung
-12.448.600 €
14,13%
-9.680.200 €
Betrieb von Gymnasien
03.35.0100 Betrieb von Gymnasien
-9.680.200 €
10,99%
-8.742.400 €
Betrieb von Gesamtschulen
03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen
-8.742.400 €
9,92%
-7.344.900 €
Abwicklung Schulumlage
03.65.5000 Abwicklung Schulumlage
-7.344.900 €
8,34%
-7.156.300 €
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
01.05.8000 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
-7.156.300 €
8,12%
-4.611.000 €
Betrieb von Beruflichen Schulen
03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen
-4.611.000 €
5,23%
-4.594.800 €
Ganztagsschule
03.65.2100 Ganztagsschule
-4.594.800 €
5,22%
-3.792.500 €
Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
-3.792.500 €
4,30%
-3.630.800 €
Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit
03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit
-3.630.800 €
4,12%
-2.363.400 €
Ausbildung und Qualifizierung
06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung
-2.363.400 €
2,68%
-1.886.400 €
Betrieb von Förderschulen
03.45.0100 Betrieb von Förderschulen
-1.886.400 €
2,14%
-1.314.700 €
Betrieb von Haupt- und Realschulen
03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen
-1.314.700 €
1,49%
-1.050.900 €
Mittagessensangebote an Schulen
03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen
-1.050.900 €
1,19%
-832.300 €
Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen
01.05.8100 Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen
-832.300 €
0,94%
-573.500 €
Konjunkturprogramme
16.10.0200 Konjunkturprogramme
-573.500 €
0,65%
-563.000 €
Jugendarbeit
06.10.0100 Jugendarbeit
-563.000 €
0,64%
-500.800 €
Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
-500.800 €
0,57%
-123.700 €
Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung
03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung
-123.700 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
180.500 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.950.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.860.900 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
65.748.900 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.562.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.085.600 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.017.100 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
82.405.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-83.492.200 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.087.200 €
23: Finanzergebnis
-4.515.600 €
26: Ordentliches Ergebnis
-5.602.800 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-5.602.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
2.788.300 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.814.500 €