Erziehungsberatungsstellen
Haushaltsdiagramm
-601.800,65 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-601.800,65 €
78,39%
108.171,74 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
108.171,74 €
14,09%
22.733,85 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.733,85 €
2,96%
-20.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
2,61%
-14.781,12 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.781,12 €
1,93%
226,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
226,80 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 131.132,39 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -636.581,77 € |
20: Verwaltungsergebnis | -505.449,38 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -505.449,38 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -505.449,38 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -54.109,32 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -559.558,70 € |