Erziehungsberatungsstellen
Haushaltsdiagramm
-576.370,59 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-576.370,59 €
78,27%
96.330,58 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
96.330,58 €
13,08%
23.049,74 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
23.049,74 €
3,13%
-20.366,90 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-20.366,90 €
2,77%
-20.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
2,72%
226,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
226,80 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 119.607,12 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -616.737,49 € |
20: Verwaltungsergebnis | -497.130,37 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -497.130,37 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -497.130,37 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.968,98 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -548.099,35 € |