Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-206.919,65 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-206.919,65 €
79,14%
-45.516,24 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.516,24 €
17,41%
-8.640,61 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.640,61 €
3,30%
328,92 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
328,92 €
0,13%
36,97 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
36,97 €
0,01%
-9,58 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9,58 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -206.919,65 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -45.516,24 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.640,61 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    328,92 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    36,97 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -9,58 €
  • Summe
    -260.720,19 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
365,89 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-261.086,08 €
20: Verwaltungsergebnis
-260.720,19 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-260.720,19 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-260.720,19 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-11.525,20 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-11.525,20 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-272.245,39 €