Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-314.573,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-314.573,70 €
86,69%
-33.038,64 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-33.038,64 €
9,10%
-14.742,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.742,78 €
4,06%
451,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
451,80 €
0,12%
-62,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62,04 €
0,02%
4,38 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4,38 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 456,18 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -362.417,16 € |
20: Verwaltungsergebnis | -361.960,98 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -361.960,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -361.960,98 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -16.079,72 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.079,72 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -378.040,70 € |