Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-206.919,65 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-206.919,65 €
79,25%
-45.516,24 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.516,24 €
17,43%
-8.640,61 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.640,61 €
3,31%
-9,58 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9,58 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 365,89 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -206.919,65 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -45.516,24 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.640,61 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9,58 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -261.086,08 € |
20: Verwaltungsergebnis | -260.720,19 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -260.720,19 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -260.720,19 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.525,20 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -272.245,39 € |