Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-314.573,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-314.573,70 €
86,80%
-33.038,64 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-33.038,64 €
9,12%
-14.742,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.742,78 €
4,07%
-62,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62,04 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 456,18 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -314.573,70 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -33.038,64 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.742,78 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62,04 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -362.417,16 € |
20: Verwaltungsergebnis | -361.960,98 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -361.960,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -361.960,98 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.079,72 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -378.040,70 € |