Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-314.573,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-314.573,70 €
86,80%
-33.038,64 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-33.038,64 €
9,12%
-14.742,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.742,78 €
4,07%
-62,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62,04 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -314.573,70 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -33.038,64 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.742,78 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -62,04 €
  • Summe
    -362.417,16 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
456,18 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-314.573,70 €
12: Versorgungsaufwendungen
-33.038,64 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.742,78 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62,04 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-362.417,16 €
20: Verwaltungsergebnis
-361.960,98 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-361.960,98 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-361.960,98 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-16.079,72 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-378.040,70 €