Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Haushaltsdiagramm
-12.675.802,05 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-12.675.802,05 €
73,49%
-3.141.681,56 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-3.141.681,56 €
18,21%
-802.485,37 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-802.485,37 €
4,65%
-377.049,88 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-377.049,88 €
2,19%
-251.940,93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-251.940,93 €
1,46%
-286,42 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-286,42 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 406,59 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 4.454.709,12 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 12.714.920,20 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 54 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 27.662,55 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 17.197.752,46 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17.249.246,21 € |
20: Verwaltungsergebnis | -51.493,75 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -51.493,75 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 4.132 € |
30: Jahresergebnis | -47.361,75 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -76.531,74 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -123.893,49 € |