Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Haushaltsdiagramm
-14.489.498,10 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-14.489.498,10 €
82,22%
-1.917.071,50 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-1.917.071,50 €
10,88%
-885.858,39 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-885.858,39 €
5,03%
-329.675,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-329.675,84 €
1,87%
-290 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-290 €
0,00%
-54 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-54 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 55.209,49 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 753.630,11 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 28.668.420,97 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 55 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 33.269,01 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 29.510.744,58 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17.622.447,83 € |
20: Verwaltungsergebnis | 11.888.296,75 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 11.888.296,75 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 11.888.296,75 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.343,91 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.839.952,84 € |