Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-142.161,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-142.161,09 €
80,88%
-22.748,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.748,16 €
12,94%
-10.543,26 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.543,26 €
6,00%
263,11 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
263,11 €
0,15%
-28,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28,64 €
0,02%
19,04 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19,04 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 282,15 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -142.161,09 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -22.748,16 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.543,26 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28,64 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -175.481,15 € |
20: Verwaltungsergebnis | -175.199 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -175.199 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -175.199 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.143,75 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -193.342,75 € |