Sozialplanung

Haushaltsdiagramm

-377.210,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-377.210,93 €
89,71%
-18.573,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.573,84 €
4,42%
13.480,51 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
13.480,51 €
3,21%
-11.181,24 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.181,24 €
2,66%
15,04 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
15,04 €
0,00%
-7,61 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7,61 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -377.210,93 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -18.573,84 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    13.480,51 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.181,24 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    15,04 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -7,61 €
  • Summe
    -393.478,07 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.495,55 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-377.210,93 €
12: Versorgungsaufwendungen
-11.181,24 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.573,84 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7,61 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-406.973,62 €
20: Verwaltungsergebnis
-393.478,07 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-393.478,07 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-393.478,07 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-33.421,43 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-426.899,50 €