Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsdiagramm

-1.524.959,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.524.959,48 €
95,72%
-59.977,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-59.977,28 €
3,76%
-6.106,44 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.106,44 €
0,38%
-1.743,85 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.743,85 €
0,11%
-263,76 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-263,76 €
0,02%
70,22 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
70,22 €
0,00%
62,70 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
62,70 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.524.959,48 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -59.977,28 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -6.106,44 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.743,85 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -263,76 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    70,22 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    62,70 €
  • Summe
    -1.592.917,89 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
132,92 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.593.050,81 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.592.917,89 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.592.917,89 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.592.917,89 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-68.372,01 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.661.289,90 €