Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
Haushaltsdiagramm
-402.381,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-402.381,64 €
35,57%
-301.423,85 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-301.423,85 €
26,64%
194.774,62 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
194.774,62 €
17,22%
137.365,53 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
137.365,53 €
12,14%
-70.818,65 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-70.818,65 €
6,26%
-13.157,92 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.157,92 €
1,16%
9.278,86 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
9.278,86 €
0,82%
1.461,45 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.461,45 €
0,13%
625,59 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
625,59 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 342.880,46 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -787.782,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -444.901,60 € |
23: Finanzergebnis | 625,59 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 343.506,05 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -787.782,06 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -444.276,01 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -5.692,88 € |
30: Jahresergebnis | -449.968,89 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.729,85 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -454.698,74 € |