Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
Haushaltsdiagramm
-417.261,94 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-417.261,94 €
37,09%
-287.686,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-287.686,09 €
25,57%
217.724,48 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
217.724,48 €
19,35%
103.880,49 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
103.880,49 €
9,23%
-68.096 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-68.096 €
6,05%
15.531 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
15.531 €
1,38%
-13.131,67 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.131,67 €
1,17%
1.230 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.230 €
0,11%
402,39 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
402,39 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 338.365,97 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -786.175,70 € |
20: Verwaltungsergebnis | -447.809,73 € |
23: Finanzergebnis | 402,39 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 338.768,36 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -786.175,70 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -447.407,34 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -447.407,34 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.643,05 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -453.050,39 € |