Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

-2.676.345,22 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.676.345,22 €
97,00%
-46.341,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-46.341,70 €
1,68%
-15.626,25 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.626,25 €
0,57%
-11.251,09 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.251,09 €
0,41%
-9.599,30 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-9.599,30 €
0,35%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -2.676.345,22 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -46.341,70 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15.626,25 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.251,09 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -9.599,30 €
  • Summe
    -2.759.163,56 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
611.560,68 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.759.163,56 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.147.602,88 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.147.602,88 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.147.602,88 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.360,69 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.154.963,57 €