Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

-2.644.551,33 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.644.551,33 €
96,84%
-52.993,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-52.993,35 €
1,94%
-22.180,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.180,54 €
0,81%
-11.139,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.139,72 €
0,41%
-5,35 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5,35 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -2.644.551,33 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -52.993,35 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -22.180,54 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.139,72 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -5,35 €
  • Summe
    -2.730.870,29 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
589.385,27 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.730.870,29 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.141.485,02 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.141.485,02 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.141.485,02 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-9.528,90 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.151.013,92 €