Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Haushaltsdiagramm

-417.261,94 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-417.261,94 €
53,07%
-287.686,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-287.686,09 €
36,59%
-68.096 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-68.096 €
8,66%
-13.131,67 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.131,67 €
1,67%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -417.261,94 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -287.686,09 €
  • 14 Abschreibungen
    -68.096 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -13.131,67 €
  • Summe
    -786.175,70 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
338.365,97 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-786.175,70 €
20: Verwaltungsergebnis
-447.809,73 €
23: Finanzergebnis
402,39 €
26: Ordentliches Ergebnis
-447.407,34 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-447.407,34 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.643,05 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-453.050,39 €