Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Haushaltsdiagramm

-538.842,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-538.842,89 €
60,97%
-256.613,13 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-256.613,13 €
29,03%
-68.783,72 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-68.783,72 €
7,78%
-19.597,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19.597,02 €
2,22%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -538.842,89 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -256.613,13 €
  • 14 Abschreibungen
    -68.783,72 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -19.597,02 €
  • Summe
    -883.836,76 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
232.140,59 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-883.836,76 €
20: Verwaltungsergebnis
-651.696,17 €
23: Finanzergebnis
125,48 €
26: Ordentliches Ergebnis
-651.570,69 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-651.570,69 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.770,38 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-656.341,07 €