Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-2.644.551,33 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.644.551,33 €
96,84%
-52.993,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-52.993,35 €
1,94%
-22.180,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.180,54 €
0,81%
-11.139,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.139,72 €
0,41%
-5,35 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5,35 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 589.385,27 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -52.993,35 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -11.139,72 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.180,54 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -2.644.551,33 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5,35 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.730.870,29 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.141.485,02 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.141.485,02 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.141.485,02 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.528,90 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.151.013,92 € |