Sitzungsmanagement

Haushaltsdiagramm

-375.778,51 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-375.778,51 €
77,80%
58.477,20 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
58.477,20 €
12,11%
-48.661,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-48.661,08 €
10,08%
68,04 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68,04 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -375.778,51 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    58.477,20 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -48.661,08 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    68,04 €
  • Summe
    -365.894,35 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
58.545,24 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-424.439,59 €
20: Verwaltungsergebnis
-365.894,35 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-365.894,35 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-365.894,35 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.867,21 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-369.761,56 €