Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

-3.470.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-3.470.900 €
88,82%
-339.600 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-339.600 €
8,69%
-64.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-64.400 €
1,65%
-18.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.000 €
0,46%
-14.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.800 €
0,38%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -3.470.900 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -339.600 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -64.400 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -18.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.800 €
  • Summe
    -3.907.700 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
704.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.907.700 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.203.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.203.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-3.203.000 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-13.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-13.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.216.500 €