Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung
Vor 2022 als "Strategische Schulentwicklung"
Haushaltsdiagramm
-60.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.000 €
48,00%
-52.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-52.600 €
42,08%
-12.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.000 €
9,60%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,32%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 400 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 300 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -125.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -124.300 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -124.300 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -124.300 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.100 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -128.400 € |