Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

-374.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-374.800 €
61,72%
170.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
170.000 €
27,99%
-53.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.500 €
8,81%
-9.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-9.000 €
1,48%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -374.800 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    170.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -53.500 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -9.000 €
  • Summe
    -267.300 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
170.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-437.300 €
20: Verwaltungsergebnis
-267.300 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
170.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-437.300 €
26: Ordentliches Ergebnis
-267.300 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-267.300 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-28.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-295.800 €