Kommunalaufsicht
Haushaltsdiagramm
-300.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-300.500 €
62,92%
118.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
118.300 €
24,77%
-40.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-40.000 €
8,38%
-10.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.900 €
2,28%
-4.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.500 €
0,94%
3.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,63%
400 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
400 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 121.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -355.900 € |
20: Verwaltungsergebnis | -234.200 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -234.200 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -234.200 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.900 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -242.100 € |