Wirtschaftsfördermaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-338.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-338.600 €
43,72%
-315.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-315.200 €
40,70%
-87.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-87.600 €
11,31%
-30.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-30.000 €
3,87%
2.600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.600 €
0,34%
400 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
400 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -338.600 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -315.200 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -87.600 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -30.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    2.600 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    400 €
  • Summe
    -768.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-771.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-768.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-768.400 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-768.400 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-23.300 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-23.300 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-791.700 €