Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-450.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-450.000 €
52,73%
-168.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-168.400 €
19,73%
80.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
80.000 €
9,37%
-70.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-70.500 €
8,26%
56.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
56.500 €
6,62%
28.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
28.000 €
3,28%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 164.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -688.900 € |
20: Verwaltungsergebnis | -524.400 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -524.400 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -524.400 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -69.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -593.900 € |