Erziehungsberatungsstellen

Haushaltsdiagramm

-746.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-746.000 €
86,87%
91.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
91.400 €
10,64%
-21.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.100 €
2,46%
300 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
300 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -746.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    91.400 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -21.100 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    300 €
  • Summe
    -675.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
91.700 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-746.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.100 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-767.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-675.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-675.400 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-675.400 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-71.100 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-746.500 €