Sozialplanung

Haushaltsdiagramm

-353.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-353.300 €
78,46%
66.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
66.500 €
14,77%
-15.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.300 €
3,40%
-15.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15.000 €
3,33%
200 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
200 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -353.300 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    66.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15.300 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -15.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    200 €
  • Summe
    -316.900 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
66.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-383.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-316.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
66.700 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-383.600 €
26: Ordentliches Ergebnis
-316.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-316.900 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-37.900 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-354.800 €