Sozialplanung
Haushaltsdiagramm
-353.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-353.300 €
78,46%
66.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
66.500 €
14,77%
-15.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.300 €
3,40%
-15.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15.000 €
3,33%
200 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
200 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 66.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -383.600 € |
20: Verwaltungsergebnis | -316.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -316.900 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -316.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -37.900 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -354.800 € |