Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 275.807
-1,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,35 €
61,49%
0,62 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,62 €
28,16%
-0,19 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,19 €
8,86%
-0,03 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,03 €
1,49%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,35 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,62 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,19 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,03 €
  • Summe
    -0,96 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,62 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,57 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,96 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0,62 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1,57 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,96 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,96 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,08 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1,03 €