Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Haushaltsdiagramm

-422.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-422.400 €
81,37%
-77.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.200 €
14,87%
-16.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.500 €
3,18%
-3.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-3.000 €
0,58%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -422.400 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -77.200 €
  • 14 Abschreibungen
    -16.500 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -3.000 €
  • Summe
    -519.100 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
173.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
300 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
174.300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-519.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-344.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-344.800 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-344.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-28.700 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-373.500 €