Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
88.900 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
88.900 €
45,26%
80.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
80.000 €
40,73%
27.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
27.500 €
14,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 196.400 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -413.800 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.100 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -38.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -666.400 € |
20: Verwaltungsergebnis | -470.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -470.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -470.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -70.600 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -540.600 € |