Regional- und Kreisentwicklung
Haushaltsdiagramm
-343.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-343.900 €
64,05%
-152.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-152.900 €
28,48%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
7,45%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 40.100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -343.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.900 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -496.800 € |
20: Verwaltungsergebnis | -456.700 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -456.700 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -456.700 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -36.100 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -492.800 € |