Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-363.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-363.400 €
52,78%
-159.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-159.600 €
23,18%
80.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
80.000 €
11,62%
-40.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-40.000 €
5,81%
29.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
29.000 €
4,21%
16.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
16.500 €
2,40%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -363.400 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -159.600 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    80.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -40.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    29.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    16.500 €
  • Summe
    -437.500 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
125.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-563.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-437.500 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-437.500 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-437.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-60.900 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-498.400 €