ÖPNV / Verkehr
Haushaltsdiagramm
-2.359.394,01 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.359.394,01 €
70,01%
-418.203,34 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-418.203,34 €
12,41%
-331.267,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-331.267,08 €
9,83%
-241.537,95 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-241.537,95 €
7,17%
-19.631,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.631,04 €
0,58%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.190,15 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 351.898,62 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 73.716,85 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 178.032 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 419,64 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 735.257,26 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.370.033,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.634.776,16 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.634.776,16 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.634.776,16 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.999 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.652.775,16 € |