Erziehungsberatungsstellen

Haushaltsdiagramm

108.171,74 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
108.171,74 €
82,49%
22.733,85 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
22.733,85 €
17,34%
226,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
226,80 €
0,17%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    108.171,74 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    22.733,85 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    226,80 €
  • Summe
    131.132,39 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
131.132,39 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-601.800,65 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.781,12 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-636.581,77 €
20: Verwaltungsergebnis
-505.449,38 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-505.449,38 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-505.449,38 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-54.109,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-559.558,70 €